- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-09-02 16:46
你好!是这样的。你的前面2个销项跟进项是对的。
但是后面只需要看销项与进项的差额是20,等于要交20,就借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税20
然后缴纳就好了
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借:应交税费
贷:银行存款
2024-05-31 11:21:40

都是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
2018-11-19 16:26:09

借:原材料等科目280000,应交税金-应交增值税(进项税额)36400,贷:银行存款120000,应付账款196400
2022-05-04 23:23:57

您指的是什么呢?增值税吗
2021-05-06 06:34:14

你好,是应交税费分录做错了?
2020-04-21 08:55:55
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