我想问一下就是当月开的票,然后直接通过三方协议扣款税额了的会计分录是怎么样的 借 应收账款 贷:主业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 缴纳当月税额时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷 银行存款 是这样?
温暖的铅笔
于2019-09-02 15:57 发布 1523次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-02 15:58
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
缴纳当月税额时 借:应交税费——未交增值税 贷 银行存款
相关问题讨论

你好,直接按照折扣之后的来做账务处理就可以的。这个是销售折扣的。
2022-11-03 12:23:08

您好
请问是小规模纳税人么
2019-07-10 18:24:13

同学,这个是不是调整分录呢?是不是之前都确认了收入?但是没有确认销项税,所以就把销项税从收入里面踢出来。
2020-04-28 23:31:15

是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58

我们是季报,计提4-6月增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ,这样子对吗
2018-10-12 16:00:51
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