- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-02 15:15
收款开发票的时候开具发票时候做借:银行存款 贷:预收账款 应交税金-应交增值税(销项税额)按月分摊收入时候做 借:预收账款 贷:营业收入
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2019-09-02 15:15:09

你好,你是一次开了好几个月的吗?还是开的当月的?如果是好几个月的,借银行存款,贷预收账款应交税费,然后按月确认收入,借预收账款贷主营业务收入。
2021-12-28 08:39:40

如果可以准确计量就按成本百分比确认,如果不能正确计量就按收到的确认
2015-12-29 10:21:00

你好!
可以先做预收账款
以后在培训期内按培训人数确认收入
2018-10-30 13:46:05

您好,9月份开学,7-8月份的是做预收账款,然后每月进行分摊收入
2021-05-11 18:09:12
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