送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-09-02 15:15

收款开发票的时候开具发票时候做借:银行存款    贷:预收账款      应交税金-应交增值税(销项税额)按月分摊收入时候做  借:预收账款   贷:营业收入

-Llin- 追问

2019-09-02 15:54

如果没有及时确认收入,一直挂在预收账款,年末结转收入,我应该怎么给建议呢?

maize老师 解答

2019-09-02 16:01

你开收据就这样做,借:银行存款 贷:预收账款 应交税金-应交增值税(销项税额)    你按你这个服务期做收入冲掉预收    年末结转收入那你这个年底收入不是很大啊?

-Llin- 追问

2019-09-02 16:11

是呢 我是说审计建议应该写什么呢?我想写的是建议及时清理预收账款、及时确认收入,但又觉得不够具体

maize老师 解答

2019-09-02 16:13

不清楚,审计这个你麻烦重新提问下,问下做过审计老师,谢谢合作

maize老师 解答

2019-09-02 16:14

你问题前面备注下审计建议应该写什么呢?我想写的是建议及时清理预收账款、及时确认收入

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收款开发票的时候开具发票时候做借:银行存款 贷:预收账款 应交税金-应交增值税(销项税额)按月分摊收入时候做 借:预收账款 贷:营业收入
2019-09-02 15:15:09
你好,你是一次开了好几个月的吗?还是开的当月的?如果是好几个月的,借银行存款,贷预收账款应交税费,然后按月确认收入,借预收账款贷主营业务收入。
2021-12-28 08:39:40
你好! 可以先做预收账款 以后在培训期内按培训人数确认收入
2018-10-30 13:46:05
如果可以准确计量就按成本百分比确认,如果不能正确计量就按收到的确认
2015-12-29 10:21:00
您好,9月份开学,7-8月份的是做预收账款,然后每月进行分摊收入
2021-05-11 18:09:12
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