你好,员工6月份报销差旅费有专票抵扣联,但是我没有认证,所以在6月账上没有体现,当时直接入了管理费用,现在八月份认证抵扣了那些专票,怎么做账呢
勤劳的季节
于2019-09-02 14:02 发布 981次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论

你好,直接借管理费用---差旅费
2018-09-12 15:18:15

你好要是出差的是记管理费用-差旅费科目
2019-12-20 18:23:38

你好要是出差的是记管理费用-差旅费科目,贷银行存款的
2022-04-05 12:07:49

借:应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:管理费用--差旅费
2019-09-02 14:04:27

你好不是的销售部门发生的可以计入销售费用-差旅费
2019-06-07 09:59:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息