- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

您好,蓝字的和蓝字的第一联用来入账即可。
蓝字的和蓝字的二三四联留存,单独存放,统一装订。
2019-09-02 13:07:06

科目不变数字是负数,你之前开做啥分录现在就做科目不变数字是负数
2019-07-11 14:23:43

借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目
2016-12-03 11:21:00

你好 可以的 可以销售方直接在开票系统开负数发票来红冲的
2020-03-01 09:46:59

开错了的 还是要在9月份做啊 10月份开具红字发票的时候在冲销么
2016-10-14 15:52:52
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