我做内账,把有发票没发票的业务都按价税不分离做进去,然后结转成本,期间费用,月底做个扣税的,这样对不对?那关于计提的,分摊的,固定资产也要做进去吗?

A 梦啊
于2019-09-02 11:55 发布 909次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-02 11:59
这个内帐按你们老板要求做,老板没有要求你咋简单就咋做,可以不需要计提
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这个内帐按你们老板要求做,老板没有要求你咋简单就咋做,可以不需要计提
2019-09-02 11:59:22
借:库存商品
贷:生产成本
2021-05-28 15:53:50
你好,这个是做期末结账自动结转的
2019-11-21 16:46:25
同学你好
这个不能随便调
2021-08-13 16:38:45
同学你好
最好是按照实际成本哦
2021-08-13 17:09:17
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