我做内账,把有发票没发票的业务都按价税不分离做进去,然后结转成本,期间费用,月底做个扣税的,这样对不对?那关于计提的,分摊的,固定资产也要做进去吗?
A 梦啊
于2019-09-02 11:55 发布 865次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-09-02 11:59
这个内帐按你们老板要求做,老板没有要求你咋简单就咋做,可以不需要计提
相关问题讨论

这个内帐按你们老板要求做,老板没有要求你咋简单就咋做,可以不需要计提
2019-09-02 11:59:22

借:库存商品
贷:生产成本
2021-05-28 15:53:50

你好,这个是做期末结账自动结转的
2019-11-21 16:46:25

同学你好
最好是按照实际成本哦
2021-08-13 17:09:17

同学你好
这个不能随便调
2021-08-13 16:38:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
A 梦啊 追问
2019-09-02 12:11
maize老师 解答
2019-09-02 12:12
maize老师 解答
2019-09-02 12:13
A 梦啊 追问
2019-09-02 12:15
maize老师 解答
2019-09-02 12:17