2019年7月1日结算2019.5-6服装货款23970元,5.10已付订金7920元,仓库拿走布料扣款766元,开发费用投入2400元,7月1日支付尾款17684元。请问一下老师这笔账要怎么做呢?谢谢!
阿敏
于2019-08-30 17:03 发布 1814次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-08-30 17:08
借:应付账款 23970
贷:银行存款 17684
预付账款 7920
原材料 766
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2019-08-30 17:08:19

借;研发费用-费用化支出,资本化支出 贷;应付账款
2015-12-01 15:23:34

你好,你说的是研发费用加计扣除吗?你们在当地科技局是否立项?
2019-07-01 10:46:57

作为劳务报酬,你代扣个税,作为工资入账处理。
2019-10-11 08:58:35

你好,需要开具发票,取得发票的一方计入费用核算
2020-08-31 16:33:31
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