老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答
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老师您好,我们公司是电力行业的。工程是外包,年底的时候工头以他自己的名字去税局代开了劳务发票交了个税。想问下年度终了后我们是否还需要做他的个税汇算清缴呢?
2019年有去税务局代开了很多劳务费发票,请问做2019年个人所得税汇算清缴的时候需要将代开的劳务费发票算上一起做汇算清缴吗?
老师,自己在APP上开劳务发票,大项怎么选,他们说自己开的发票付款方要个税代扣,汇算清缴以后多的要退,我以后不会和付款方再发生劳务,发票怎么开好点


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