- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-08-30 10:11
那需要调减这部分收入成本!然后看一下其他收入是否真实!如果只是月末几天几笔,拿只需要调减那几笔收入就可以了。如果是普遍存在的,或者说是被审计单位不配合,那就考虑出具保留意见甚至是否定意见的审计报告了!
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那需要调减这部分收入成本!然后看一下其他收入是否真实!如果只是月末几天几笔,拿只需要调减那几笔收入就可以了。如果是普遍存在的,或者说是被审计单位不配合,那就考虑出具保留意见甚至是否定意见的审计报告了!
2019-08-30 10:11:06

你好同学,你们要按原税率冲红才是可以的,记得将发票要回来重新开,6月可以重新冲红的、
2019-06-06 16:53:01

外账你只做借库存商品,进项贷银存就可以了,其他的不用,最后给你了你法人
2019-07-06 16:16:39

如果今后要支付,计入应付账款;如果不支付,发票重开。
2014-11-17 11:24:05

你好,如果票已经开出来了,并且对方也是不能给我们的,可以计入管理费用,类似于抹零。
借:银行存款 实收金额 管理费用 多开金额 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销)
2019-12-11 15:48:15
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