请问我们公司帮另一个公司卖了产品,货品是直接从那个公司发货的,但是那个公司现在还没有给我们发票,我们也还没有付钱,请问我们现在可以暂估入账吗,这种情况会计分录应该怎么处理
sasa
于2019-08-30 08:51 发布 1175次浏览
- 送心意
小榄老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-30 09:00
你好,个人建议,若卖了产品贵公司已经开票收钱了,为了匹配收入可以暂估成本。
相关问题讨论

你好,个人建议,若卖了产品贵公司已经开票收钱了,为了匹配收入可以暂估成本。
2019-08-30 09:00:01

这个是等发票回来再冲红,差额不大可以直接科目不变数字是负数冲红
2019-04-07 09:00:23

比如原材料
借:原材料---暂估入账
贷:应付账款----暂估款
2019-10-06 19:14:44

同学
你好
这个是什么的暂估入账。暂估的时候是怎么做的?
2022-03-04 10:50:11

借:库存商品 贷:应付帐款-暂估入帐
2016-06-23 10:11:41
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sasa 追问
2019-08-30 09:01