送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-29 16:19

你好 最好是当月做费用 挂其他应付款  然后用发票来做附件 这样才好

气若兰芷 追问

2019-08-29 16:21

发票这个月开过来了,还没有付款是不是,借:管理费用~业务招待费
              贷:应付账款~某某酒店呀?

气若兰芷 追问

2019-08-29 16:22

为什么要挂其他应付款呢?老师我不大明白

meizi老师 解答

2019-08-29 16:28

你好   餐费一般是挂其他应付款或者应付账款都可以     看你们实际与酒店是什么业务

气若兰芷 追问

2019-08-29 16:28

好的谢谢

meizi老师 解答

2019-08-29 16:34

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