老师,股东分红对应怎么做会计分录? 问
给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润 应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款 答
老师,那营业外收入可以填入纳税调整减少额是吧? 问
这个营业外收入是什么业务的? 答
老师,一般纳税人收到银行退回手续费怎么做账(银行 问
借:财务费用(红字) 借:银行存款 答
业务招待费的扣除标准是销售(营业)收入 × 5‰吧,老 问
你好,他是按照营业收入的千分之五 发生额的60%的哪个小按照哪个来抵扣 答
咨询下,押金转房租 双方的会计处理分录。针对这 问
借:管理费用-房租 贷:其他应收款-押金 借:其他应付款-押金 贷:其他业务收入 不存在风险的,正常开票做账就行 答

老师,应付款里面有老总垫支99万作为日常开支了,现在每个月在还应付款。但是不知道哪些是垫支的,要怎么做垫支的账。
答: 需要查下应付是那些 要不怎么做费用成本,你单位支付的有原始凭证吧
9月底公司支出超支了,还差844580元 ,剩余这笔款公司两个老总垫付了,一个垫付了50万剩余另外一个老总垫付了,到10月初公司又收了一笔款,
答: 老师,你看看我发图片
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
之前支出没有走公帐,是老板垫付的,现在公帐有钱了,转回来给老板,是否走其他应付款
答: 你好,是的,是通过其他应付款核算 费用发生,借;管理费用等科目,贷;其他应付款 支付,借;其他应付款,贷;银行存款





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郭老师 解答
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