老师,因合同是2018年签的是16%的税率,我们发货也是在18年完成的,19年税率改革后由16%调到13%个,我们才开票收款,前面没做无票申报,现在开不出16%税率了,经客户协商需要扣下税金差异的款,由我们承担,这个差异部分怎么账务处理?
✨毛毛✨
于2019-08-29 10:45 发布 1316次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-08-29 10:49
你好,做营业外支出处理
相关问题讨论

你好,做营业外支出处理
2019-08-29 10:49:46

借应交税费,个税贷银行存款
借应付职工薪酬工资贷应交税费个税。
2021-12-02 09:00:37

那么就是直接借:管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款
2020-01-10 09:54:39

您好,进口的就是不是收到的增值税专用发票,而是进口的增值税完税证明,这现在在增值税综合服务平台一样可以勾选了,操作也差不多,申报的时候也可以自动读入了
2020-05-24 11:09:40

不需要的,在首页标题栏点击实操——报税系统,进入界面“会计学堂纳税申报综合实操平台”,选择“国税入口”或者“地税入口”进入界面后有相关的企业信息,点击资料下载即可看到税务申报时需要的相关数据
2018-04-25 12:05:58
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✨毛毛✨ 追问
2019-08-29 10:53
小惑老师 解答
2019-08-29 11:05