送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-08-28 17:42

你好!按发票来做账的了。

张玲 追问

2019-08-28 17:43

进项发票月底才让取,多家单位开在一起,分不清型号了啊?

宋生老师 解答

2019-08-28 17:49

你好!你按发票上面的型号不行吗?你说的多家开一起是什么意思。不是每家开各自的吗

张玲 追问

2019-08-28 17:53

对方给我开的进项发票是千万元面值的发票,不是一家单位一家单位给我开的,我拿到进项发票面值200万,就分不清型号了啊!谁家单位的进项也分不清了啊?

张玲 追问

2019-08-28 17:56

对方为了省事就这样开的,开票人说面值太大不好一家开才几万,

张玲 追问

2019-08-28 17:57

前面给你发的专票,35吨其中就3家单位

宋生老师 解答

2019-08-29 09:14

你好!你如果开进来没有型号,开出去也不用分了,但是品名要一致。

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相关问题讨论
你好,是的 没有什么问题,结转以后月份抵扣就是了
2018-05-16 16:59:55
你好,2月份的时候 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2022-04-16 09:42:30
你好 没认证的话 做待认证进项税去的 。 认证了就要申报 去留抵的。 你结转留抵进项税就行了
2020-03-11 15:11:14
你好 5月份,借;原材料等科目,应交税费(进项税额),贷;应付账款 6月份,借;应付账款,贷;银行存款
2019-06-05 16:34:09
您好,您需要找开票方换开发票就是了。
2020-06-08 15:10:45
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