请教老师一个问题: 比如我公司有很多的房租费用是先付,付的时候,借:房租费 待认证进项税 贷:银行存款,最后发票来时,再用进项税冲待认证进项税,但有可能会有0.01的差异,每个月的费用体量很大,怎么去规避这个0.01的差异呢,如果很多的话,查起来实属困难,这种必须先付,先计费用的案例,怎么去处理?
iwinhk
于2019-08-28 15:40 发布 568次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-28 15:41
付款的是一个月的吗
你这个分录不对发票没有到不计待认证
借管理费用贷银存
发票到了借进项,借管理费用负数
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付款的是一个月的吗
你这个分录不对发票没有到不计待认证
借管理费用贷银存
发票到了借进项,借管理费用负数
2019-08-28 15:41:48

主要是有一个进项税额,上个月以为到时候给的是普票,没想到可以开专票!
2017-03-16 17:50:29

同学,你好
借:管理费用——房租
应交税费——应交增值税(进项)
贷:银行存款
2021-01-06 13:37:08

你好!进项税是可以抵扣的除非是员工宿舍
2021-02-22 19:26:28

发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
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