老师,想请问下:一开始是说不开发票的情况下,给了一笔款,之后因为提出开发票的情况下,那就需要补交税点。这个的话,之前已经把货款打了过去,那么开发票后的税点费用可以单独打给对方么?
会计小白_ph783827
于2019-08-28 14:31 发布 603次浏览
- 送心意
张心心老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-28 14:33
可以的。
祝学习愉快。
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可以的。
祝学习愉快。
2019-08-28 14:33:50

你好,你另外10万返的时候是通过公户还是通过私户返啊?
2021-06-15 18:39:35

扣掉的费用,由C开具,就冲减应收账款,计入销售费用
2018-10-12 16:18:39

我们在实际业务操作过程中存在发出商品,但没开发票下个月或以后月份开具,也没收到货款,根据税法的要求在发出商品当月确认收入并交纳增值税款,但是根据《国家税务总局关于增值税纳税义务发生时间有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第40号)规定,纳税人生产经营活动中采取直接收款方式销售货物,已将货物移送对方并暂估销售收入入账,但既未取得销售款或取得索取销售款凭据也未开具销售发票的,其增值税纳税义务发生时间为取得销售款或取得索取销售款凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。该公告自2011年8月1日起施行。纳税人此前对发生上述情况进行增值税纳税申报的,可向主管税务机关申请,按该公告规定做纳税调整。那我们现在一直在发出当月确认的收入就是不应该的了是吗?迷惑了?.
2017-07-01 09:31:50

不合理哦 可以把发票也一起退回让对方作废或者红冲
2015-12-17 10:40:38
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