老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

公司人员报销的费用很杂,有购买礼品的,材料的,看现场的,快递费,购买办公用品的,这些怎么做会计分录
答: 你好!这个你计入管理费用-交际费 /办公费 原材料等 贷现金等
1.维修机器产生的快递费如何做分录?2.销售寄出样品产生的快递费如何做分录?3.销售卖商品产生的快递费如何做分录?4.购买.办公用品如何做分录?
答: 您好,1、借:制造费用-运杂费,贷;现金或者银行存款。 2、借;销售费用-运杂费,贷:现金或者银行存款。 3、借;销售费用-运杂费,贷:现金或者银行存款。 4、借:管理费用-办公费用,贷:现金或者银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
收取客户的货款、支付厂家的货款、日常开支(饭钱/办公用品/装修费、快递费/运费等等)、a老板支付给b老板的钱,你认为这些分录该怎么做?
答: 您好!这。。。。借:银行存款 贷:应收账款 借:应付账款 贷银行存款 借:管理费用等 贷:现金等。 老板之间的跟公司没关系。不做。









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