老师好,请问专管员说"省局2019年第三批风险,XXXXX公司2019年上半年已缴增值税与附加比对有差异,需要具体核对一下,附加税计税依据差异XXXX 元",这种情况怎么会出现的?增值税申报完以后,数据好像都是自动转到附加税的申报表的嘛?一般不会出现这种情况吧老师??现在这个公司出现了,要怎么核对?如何处理呢?谢谢老师。
直率的缘分
于2019-08-26 10:25 发布 715次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

你好,不交增值税,你的附加税0申报就可以
2018-10-17 10:51:47

你好,是主表的增值税应纳税额
2018-05-04 09:24:58

你好,对的,就是本月应交的增值税额。
2018-07-09 15:04:12

你要反推你的附加税的计税依据与当期的增值税是否由差异 差异的原因是什么
2019-08-26 10:27:26

填写应纳税额,实际你需要交增值税,只不过有预缴抵扣了
2019-08-18 14:57:38
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