送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-08-26 10:09

你之前没有做么,借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷其他应收款-社保 银行

Lius 追问

2019-08-26 10:27

哦,老师我在问您个问题,我应发工资是5500元,个税是15元,实际现金付员工5485元,请问分录应该怎么做

maize老师 解答

2019-08-26 10:35

支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资5500
贷:银行存款5485

应交税费一应交个人所得税15

Lius 追问

2019-08-26 10:42

计提时,借:管理费用-工资5500                    贷:应付职工薪酬-工资5500,是这样吧,应付职工薪酬-工资的数是包含个税和社保的对吧

maize老师 解答

2019-08-26 10:44

计提时,借:管理费用-工资5500 贷:应付职工薪酬-工资5500,是这样吧,是的,应付职工薪酬-工资的数是包含个税和社保的对吧 是的的

Lius 追问

2019-08-26 10:53

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2019-08-26 11:35

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
你之前没有做么,借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬 贷其他应收款-社保 银行
2019-08-26 10:09:41
你好 收回贷款本息 ? 你们实际业务是什么 好判断怎么入科目
2020-04-21 15:19:12
你好, 借 财务费用 贷 银行存款
2021-07-06 22:05:10
您好,借:银行存款,贷:短期借款,或者长期借款。
2017-12-14 17:45:47
你好 那就是劳务费 需要对方开劳务费发票给你们 代扣代缴个税 的 借管理费用-劳务费或者成本-劳务费 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 借 应交税费-应交个人所得税贷银行存款
2020-04-17 10:33:37
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