现在母公司给十个子公司开发票,每个公司开了3000元(都开出来了),现在母公司想给这几个公司一点回扣,每个公司500,实际相当于每个公司只收2500。请问怎么操作好一些 1、十张发票都作废重开,开成2500的 2、每个单位还是开3000,收到3000后,以个人名义提现5000,再分别转给10家单位。找费用票子冲销 3、维持现状,做凭证的时候把500那部分不做收入直接做销售折扣
陆
于2019-08-26 08:58 发布 934次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,我建议是直接作废重新开,开折扣发票
2019-08-26 08:59:08

你好同学
这样也是当成是你们与子公司的交易就好了同学
2019-10-17 16:08:56

你好!你们在其他应收款或内部往来科目下核算,发票给子公司。
2016-08-08 12:09:34

1、借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
2、借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2017-09-22 10:17:53

借;其他应付款 贷;银行存款
2017-09-21 15:41:33
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