送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-02-25 09:49

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2016-02-25 09:49:41
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2016-02-25 09:49:34
2014年4月达到预定 使用状态并且投入使用。已经结算并且取得发票的工程价款800万 元,尚有部分尾款未决算也未取得发票,2015年8月完成竣工决算,金额为 1200万元,支付剩余工程款400万元并且取得工程发票,是不是按是按之前800万计提月折旧,800万元,折旧年限20年,每月折旧额=33333.33元,2014年8个 月折旧额=266666.67元,完工2015年8月份取得400万的发票,是不是要等到9月份计提月折旧,400万/20/12来计提月折旧。
2016-02-24 11:14:37
固定资产减值后按照账面价值计提折旧。资产减值:是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产发生了减值,应当确认资产减值损失,并把资产的账面价值减记至可收回金额。 固定资产账面价值=固定资产成本-累计折旧-累计减值准备 只要不发生减值,那么固定资产每月折旧是一样的。发生了,按照账面价值计提折旧,折旧就不一样了。
2021-12-15 14:35:06
你好,先把之前计提的分录红字冲销,然后再根据发票做正确的分录就可以了
2018-03-21 12:16:05
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