小规模公司,申报增值税20万 但是开票的只有3万 还有17万是无票收入 那我做分录的时候应该怎么写呢,无票收入也没有凭据可贴在凭证后面啊

鬼马狂想曲
于2019-08-23 16:15 发布 1184次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
借:应交税费——应交增值税
贷:银行存款
2018-10-09 12:25:21
你好,增值税这样做分录
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-01-04 09:41:29
您好,开发票时
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税,
季末普票未满30免税时
借:应交税金-应交增值税, 贷:营业外收入
2024-04-13 06:33:06
确认收入的时候,正常作借银行存款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税
季度末的那个月如果不交税,把应交税费应交增值税结转到营业外收入
借应交税费,应交增值税贷营业外收入
附加税,如果不交不用计提
2019-05-07 16:51:32
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-11-24 11:39:44
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