送心意

玲老师

职称会计师

2019-08-23 16:00

你好 这个看你们是咋约定的 是按不含税价收8%吗 那就是不含税金额*8%

Lily 追问

2019-08-23 16:09

玲老师,你好!不含税金额=3300/1.08=3055.56元,税点=3055.56*8%=244.44元,开票价税合计是3055.56+244.44=3300元。老师,那我们应该收取客户的税点款是244.44元吗?我之前算错了,按3300*8%=264元,我收了客户264元的税点款呀

玲老师 解答

2019-08-23 16:18

你好  开票是按正常税率开 不能开8%的 也没有8%的税率  你们私下私下约定的私下处理 账要正常开票做账

玲老师 解答

2019-08-23 16:18

多收了记营业外收入  记私账上

Lily 追问

2019-08-23 16:27

老师,我知道,我是内账,发票3300是含税价,所以我要算不含税价然后求出收客户的税点款,并不是按8*的税率开票。

Lily 追问

2019-08-23 16:30

老师,我们计提供应商给我们回款额的年度返利款,可以入营业外收入吗?

Lily 追问

2019-08-23 16:37

老师,我朋友说是按开票金额3300元*8%=264元收取客户税金的,这两者有什么区别吗?

玲老师 解答

2019-08-23 16:45

这个你按你们实际约定的,你如果按含税价的8%,你收的就多,如果按不含税价再收8%,你相对收的税金就少,按你们怎么约定的你就怎么收。

Lily 追问

2019-08-23 16:53

我们给客户的都是不含税价,要开票的话另加8%的税点款。玲老师,客户跟我说要开3300的发票(价税合计3300),我应该怎么开?收客户的税金又是多少?

玲老师 解答

2019-08-23 16:57

收的税金是  3300/(1+正常的税率)8%  你开票时要按正常税率开发票 收税金按这个金额收

Lily 追问

2019-08-23 16:59

不含税金额=3300/1.08=3055.56元,税点=3055.56*8%=244.44元,玲老师,应该收客户的税金是244.44元吗?

玲老师 解答

2019-08-23 20:31

如果你这个含税金额3300是按8%含税金额 那你算的就是对的

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相关问题讨论
这个是查不到的,但是可以在增值税综合平台上查这个发票是否正常
2022-03-19 17:58:10
你好 这个看你们是咋约定的 是按不含税价收8%吗 那就是不含税金额*8%
2019-08-23 16:00:50
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用
2019-03-08 16:54:32
您好,这个是可以的,最新的就是没有的
2022-01-16 14:44:46
你好,学员,可以用。
2018-06-19 13:54:31
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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