送心意

凡凡老师

职称中级会计师,经济师

2019-08-23 15:21

你好,收到差额征收的发票,应该按照发票上的金额和税额做账。因为差额征税,你应该按照发票上的金额和税额支付的,只是税额是按照差额计算的。

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你好,收到差额征收的发票,应该按照发票上的金额和税额做账。因为差额征税,你应该按照发票上的金额和税额支付的,只是税额是按照差额计算的。
2019-08-23 15:21:44
之前的发票分录做红字 开具蓝字发票后再做正确的分录
2019-07-22 16:11:11
你好,同学。 你这是 借 销售费用 460 贷 周转材料 460
2020-03-24 16:25:42
借:固定资产 贷:银行存款
2017-09-19 07:47:56
你好不用的,正付都不用做就可以
2022-03-28 14:06:48
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