送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-08-23 12:31

每个月进项税额可能有余额,不需要结转,次月继续抵扣

简直不好取名字 追问

2019-08-23 13:03

月底增值税怎么做分录呢?有没有这笔分录,销项和进项分别转入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)

紫藤老师 解答

2019-08-23 15:47

月末,增值税经计算为应交的,则:

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

贷:应交税费——未交增值税

次月交纳时:

借:应交税费——未交增值税

贷:银行存款

简直不好取名字 追问

2019-08-23 15:52

不做这笔分录吗?图片上的

紫藤老师 解答

2019-08-23 15:52

需要做这笔分录的

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相关问题讨论
你好,这个金额大概是多少?如果你金额大,转入待抵扣增值税科目
2022-02-26 15:00:58
你好 这个一般是你们的销项税额记到进项,或者你们有享受优惠政策,导致进项是负数的
2023-06-07 11:56:29
您好,要找一下原因,是当时进项发票认证了,没有及时转到应交税费-进项税额吗
2020-06-05 16:36:47
你好,可能是入账错误导致的 需要把之前错误的分录冲销,然后做一笔正确的分录
2020-01-15 11:09:51
当期做进项税额转出的金额大于正常认证抵扣的进项税额。
2019-08-29 16:38:42
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