老师,我公司去年房租30万元没有摊销,去年已经结帐,只能今年通过以前年度损益调整,请问所得税应该怎么处理?多交的30*25%的所得税可以在今年帐中调减吗?税务局认可吗?老师讲讲吧,谢谢?

小绵牛
于2016-02-23 20:36 发布 1328次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论
你好,未分配利润的期末余额
2017-04-17 17:09:29
是的,做到以前年度损益调整,然后去税务局更改申报表,补交税
2019-05-14 09:41:45
您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
你好 ; 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40
跨年度调整损益类科目会使用到以前年度损益调整这个科目。
2021-09-02 13:50:28
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