送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-22 17:01

你好 不行  你7月的餐补应该是7月发票 怎么还退后了 这个不合理了

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相关问题讨论
你好 不行 你7月的餐补应该是7月发票 怎么还退后了 这个不合理了
2019-08-22 17:01:46
你好   你们这个是因为什么业务发生的餐补; 如果是公司员工的餐补  建议你可以做餐补补贴明细表 员工签字做附件做账的。 这个记得报个税 
2021-05-24 14:02:52
你好 可以的 做工资就可以
2021-05-24 12:48:43
有票报销的话,入账科目一般是差旅费、福利费等。税务方面可以作为企业的日常费用税前扣除。 无票报销的话,入账科目一般是应付职工薪酬。税务方面可以作为企业的工资薪金税前扣除,个人缴纳个人所得税。
2020-05-29 07:12:18
您好,是属于差旅费补贴的,是不需要有发票的
2019-10-24 12:32:46
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