6月份处理了已计提折旧完的固定资产,收到现金220元,由于当时该固定资产是卖给一个收废品的,没有报增值税,到8分了解到要报税,而且7月份的税已经报过,并且6月份,7月份向税局报税时都是进项大于销项,怎样进行账务处理

潇洒的帽子
于2019-08-22 16:09 发布 1181次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借:固定资产清理3.2
累计折旧1.2
贷:固定资产4.4
变卖开票
借:银行存款
贷:固定资产清理 1
应交税费-增值税-销项
结转清理余额
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2022-04-06 11:14:24
八月份补做固定资产清理
借累计折旧
固定资产清理
贷固定资产
把清理结转到营业外收支
220记其他业务收入
2019-08-22 16:12:21
你处置的时候再做账,一般不处理了,要是不处置就放着。
2019-01-06 17:01:24
借;累计折旧 固定资产减值准备 固定资产清理 贷;固定资产
借;固定资产清理 贷;银行存款 (清理费用)
借;银行存款 贷;固定资产清理(清理收入)
把固定资产清理科目的余额转入营业外收支
2016-09-20 17:11:27
固定资产还在使用的,不需要处理。
2022-12-07 10:24:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号


