公司注册100万,但是实际是没有那么多钱的,现在社保要我们出财务报表,我应该怎样做这个报表,例如,银行存款十万,其他应收款-老板90万,实收资本100万可以么
鲤鱼大船
于2019-08-22 13:30 发布 1526次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

没有到账100万那就不做实收资本,你现在到账多少就做多少没有找不做,你看你账上那个出报表都是就给对方
2019-08-22 13:31:07

你好,会计上只能是这样进行帐务处理了。
2016-08-01 15:36:34

你好,你可以做现金还回然后再借出去,借:现金599936.41 贷:其他应收款,再借出去,借:其他应收款 贷:现金,这样年底收回就不视同红利分配纳税了。或者也可以用费用来冲减。
2016-11-23 16:18:01

实际到账多少就做多少,没有到账的不用做其他应收款
2016-01-21 10:45:29

您好!是的。可以。
2017-02-20 11:03:34
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