送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-21 15:15

你好,认证了就这样做分录
借;应交税费~应交增值税—进项税额,贷;应交税费~待认证进项税额

???? 柠檬会计???? 追问

2019-08-21 15:17

进项成本没取得发票的,账按实际的做了,做年报时调增是怎么调呢?还是申报系统自动调增?

邹老师 解答

2019-08-21 15:17

你好,是自己通过填写所得税申报表的附表做纳税调增,而不是系统自动调增的

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相关问题讨论
你好,认证了就这样做分录 借;应交税费~应交增值税—进项税额,贷;应交税费~待认证进项税额
2019-08-21 15:15:03
你好,一般纳税人购入的可以抵扣应交税费,它是负债类的科目,允许抵扣的就是减少了你的缴纳的增值税。他在借
2023-01-06 09:31:41
借方就是进项税呀
2022-12-30 10:46:02
交通费如果是普通发票不能抵扣,如果是滴滴的电子普通发票,可以抵扣寄进项科目可以,
2020-07-11 10:20:37
你好,计入应交税费——应交增值税(待认证进项税额)明细
2018-03-06 17:15:10
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