送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-21 14:06

你好,开发票了还是没有收到钱
借;应收账款,贷主营业务收入,应交税费

淡淡咖啡 追问

2019-08-21 14:08

接着之前的分录就是,借应收账款,贷预收账款对吗

邹老师 解答

2019-08-21 14:09

你好,如果你错误的把应收账款计入了预收账款,那就是这样做调整分录的
借应收账款,贷预收账款

淡淡咖啡 追问

2019-08-21 14:12

预交的时候做的分录是借,预收账款,贷主营业务收入,应交税费

邹老师 解答

2019-08-21 14:13

你好,你所指预缴税款,还是预收账款转为收入?

淡淡咖啡 追问

2019-08-21 14:15

当时交预交税款的时候做的预收账款,现在开发票了,怎么把这张发票做到账里

邹老师 解答

2019-08-21 14:16

你好,预收的时候,借银行存款,贷;预收账款
开具发票,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费

淡淡咖啡 追问

2019-08-21 14:19

就是预交税款的时候,做的预收账款,实际没有收到钱,现在还是没有收到钱,就是开了发票,想把发票做到账里

邹老师 解答

2019-08-21 14:22

你好,预交税款这样做分录
借;应交税费,贷;银行存款
没有收到钱不需要挂账预收账款,应当通过应收账款才是的

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好 是的 一开始用预收科目 后期就无需转了
2022-01-12 17:26:56
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,图片没有传上来
2022-04-14 12:07:36
你好; 那你直接调整一笔即可 :借 主营业务收入; 贷应交税费-应交增值税 即可 ; 预收账款借方是没有错误的嘛
2022-04-12 09:31:59
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