支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

收到待报解预算收入 备注 电子退库,是增值税附加税?如何做分录?
答: 这个需要查看是啥,退增值税那就做借银行 贷应交税费 附加税做借银行 贷应交税费 借税金及附加 负数 贷应交税费 负数
建筑类,预交的增值税附加税怎么做分录
答: 你好1正常做就可以了 借税金及附加 贷应交税费-应交XX税 然后缴纳 借应交税费-应交XX税 贷现金等
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,老师,专管员通知我公司不符合加计抵减政策,我公司补交2019年,2020年的增值税附加税,请问这样怎么做分录
答: 你好 借 应交税费 贷银行 借税金及附加 贷应交税费


简单、 追问
2019-08-20 17:09
简单、 追问
2019-08-20 17:09
郭老师 解答
2019-08-20 17:12
简单、 追问
2019-08-20 17:14
郭老师 解答
2019-08-20 17:17