送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-08-20 10:45

借:其他应付款——XX老板
贷:银行存款(或库存现金)

彪壮的墨镜 追问

2019-08-20 10:47

老师,这个债务借进来钱,是老板借的,钱在老板那里,但还款是公司替老板还的,
分楼应该是其他应收款吧,然后带银行存款。

江老师 解答

2019-08-20 10:51

如果前期没有欠老板的钱,就是垫付时,计入“其他应收款理——XX老板”处理

彪壮的墨镜 追问

2019-08-20 11:00

嗯嗯

江老师 解答

2019-08-20 11:07

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按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同学你好 你要先补做收入
2022-04-02 15:37:42
账务处理:收到款项:借:银行存款,贷:其他应付款,既然是过账,肯定是要还的,还:借:其他应付款,贷:银行存款。你要过账单位给你写一个过账的说明材料,你们就不需要纳税了。
2017-08-15 13:30:22
借销售费用,劳务费贷银行存款。
2021-07-15 17:19:04
您好,分录3是借销售费用~业务招待费,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
2021-04-19 21:35:36
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