送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-08-19 21:23

这个一般税局给你发票的短信

滴答滴答 追问

2019-08-19 22:12

怎么查是哪个公司欠税呢老师

吴少琴老师 解答

2019-08-19 22:39

给你绑定的公司挨个问一下尾号是2858的账户

滴答滴答 追问

2019-08-20 01:50

我也不知道绑定了什么公司呀老师,这到哪里差

滴答滴答 追问

2019-08-20 01:50

吴少琴老师 解答

2019-08-20 11:11

你这个去税局可以查询

上传图片  
相关问题讨论
个人到税务局发票,需要到主管国税局。个人到税务局发票,到劳务发生地的国税局
2017-06-23 22:22:19
你好,电子税务局申报不成功什么提示?
2019-07-11 08:06:06
这个有税务局专管员进行核定处理
2019-01-15 13:27:44
你好,去当地税局做个备案就行了,带着营业执照公章等
2020-08-20 09:11:29
同学,你好 具体什么问题?
2024-01-03 16:03:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...