送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-08-19 17:02

你好!你是什么业务的发票

热心网友小侯????미장 追问

2019-08-19 17:05

电器 。我之前做的分录是做的借方进项税 贷方待抵扣进项税

热心网友小侯????미장 追问

2019-08-19 17:06

现在要转出去我的分录要怎么做才合适呢

宋生老师 解答

2019-08-19 17:07

你好!你如果退回了。比如你一开始做借库存商品 进项税 贷应付账款
现在就借应付账款 贷库存商品 进项税转出

热心网友小侯????미장 追问

2019-08-19 17:10

之前是这样的分录,我现在该怎么做呢

热心网友小侯????미장 追问

2019-08-19 17:11

热心网友小侯????미장 追问

2019-08-19 17:11

这个是六月份做的,现在七月份转出应该怎么做

宋生老师 解答

2019-08-19 17:12

你好!你这个不对,你退回去了,应该是收到发票那个分录那里要纠正

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相关问题讨论
你好,借成本费用相关科目贷应交税费-应交增值税-进项转出
2018-12-07 16:19:17
你好这个不能抵扣的吗
2020-07-13 09:51:53
您好!借管理费用-福利费等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-12-28 10:23:03
借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022-03-24 13:00:37
同学你好,5月缴纳的税费,分录做在5月份的账里面即可,不需要做入4月账里的。
2021-05-23 18:38:27
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