老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,公司存货5000多万,应付账款6000多万,未分配利 问
您好, 您稍等我给您编辑 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答

老师您好,本月由于冲四月份凭证,造成税金及附加借方出现红数,结转利润时是借:税金及附加,贷:本年利润,还是借:本年利润红数,贷:税金及附加红数,还是有其他做法,敬请老师指导,谢谢了。
答: 你好,结转的时候可以是 借:税金及附加,贷:本年利润 也可以是 借:本年利润红数,贷:税金及附加红数 只有这两种处理方法的
借税金及附加 贷应交税费(明细)到月底的时候结不结转到本年利润借本年利润贷税金及附加
答: 每个月月末是要结转至本年利润科目的。 借:本年利润 贷:税金及附加
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,结转本年利润里税金及附加是本期实际缴纳的附加税不是计提的对吗?
答: 你好,不是,是计提金额计入本年利润







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