进项、销项、进项转出、预交的当月数和合计数字都和申报表上的一致,但账上7月作未交增值税分录的余额和申报表上的余额差1100,这是什么原因造成的?
晓晓
于2019-08-19 12:01 发布 808次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!你当月对的上,以前月度是不是对的上呢?
要看下这个差额 是不是以前形成遗留的
2019-08-19 12:02:55

下月做申报后做分录
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-04-10 17:06:34

借,应交税费~预缴纳各明细
贷,银行存款
正常申报填写,预缴纳在预缴纳体现抵扣当期缴纳的
2019-10-19 20:23:10

你好,你单位是小规模还是一般纳税人?
2018-05-09 21:53:30

你好,学员,
借主营业务收入
贷应交税费应交增值税
2022-10-15 13:28:35
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