送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-19 09:49

你好  是的 需要一致的 如果不一致的话要把银行 和账上银行核对 找出来原因才行。 应该每月月末都需要对账的。现在你只有核对明细找原因 才好调整  少做的补账

大可爱???? 追问

2019-08-19 10:02

那么库存现金呢?也是要对的上么?

meizi老师 解答

2019-08-19 10:04

你好 是的 都需要核对 一一对应的

大可爱???? 追问

2019-08-19 10:19

我去查了下,库存现金现在留存十多万,实际上库存现金为0,是之前法人取出来的库存现金,钱大概是早花了,但是这个数,之前的代账并没有清,应该是没有实际的单子去清,我要怎么做才能把这笔钱平掉呢?

meizi老师 解答

2019-08-19 10:28

你好 去找单子 去核实下实际是什么业务 是因为没发票才没入账 的话就需要补进去 不然你账实不一致了

大可爱???? 追问

2019-08-19 10:36

是2月份的账了,我六月才接的手,但是公司法人的其他应付款上挂了很多账了,我可以用法人拿来的发票冲销这一笔么?小公司,老板有些钱是自己先垫付的,然后再拿发票来报销入账的呢

meizi老师 解答

2019-08-19 10:40

你好  那你就总要清楚为什么会挂这么多 不是直接冲的 先查原因才行额

大可爱???? 追问

2019-08-19 10:44

实际上是有15000可以看到银行的对账单上面是提取备用金,其余的后面没有附件,我也不知道她为什么是挂的库存现金诶,但是可以明确的是肯定是公司法人去取的现金或者是转账用掉了

meizi老师 解答

2019-08-19 10:54

你好 那你也得先去核实下是不是与法人有关 有关的 找法人一一对账 补单子来冲才行

大可爱???? 追问

2019-08-19 10:56

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-08-19 10:59

嗯  先去跟法人对账 核实下原因在调整

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你好 是的 需要一致的 如果不一致的话要把银行 和账上银行核对 找出来原因才行。 应该每月月末都需要对账的。现在你只有核对明细找原因 才好调整 少做的补账
2019-08-19 09:49:38
开票不打款属于虚开发票行为,本身就是违法的,开票不收款账是不可能平的,怎么处理都有漏洞
2018-12-10 19:46:02
无论内外账都要与银行对账单余额一致,也就是内外账银行存款需要一致
2020-05-31 21:39:40
那银行这笔款挂在其他应收款科目先,以后做现金收回
2016-12-11 09:36:31
您好,您这个是什么意思呢
2021-07-09 07:15:33
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