送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-08-18 11:34

你好!
借:应收账款520323.74
贷:主营业务收入460463.48
应交税费……应交增值税(销项税额)59860.26

蒋飞老师 解答

2019-08-18 11:35

有一笔收入是473493.94,对方打款是473480(银行存款收到)
借:银行存款
财务费用……现金折扣
贷:应收账款

蒋飞老师 解答

2019-08-18 11:36

未冲红、未开票需要正常确认收入确认销项税额的

26294018991 追问

2019-08-18 15:04

总收入是含税473493.94,余一点零头是折扣,银行存款收到473480,等于此次货款己结清了,我7月份开出不含税金额460463.48,税额是59860.26,(合计含税520323.74),开票金额己高于收入金额,因为有一张8月份要冲红的发票107224.65(含税,)如果冲红后,就需要再开一张60394.85蓝字发票,这样的话请问,7月份就是老师的两个分录,也不需要填未开票收入了,8月份的时候需要怎么操作,注意什么,

蒋飞老师 解答

2019-08-18 15:10

8月份冲红就可以了

26294018991 追问

2019-08-18 15:15

7月份不需要做未开票收入是吗,因为己开票高于收款

蒋飞老师 解答

2019-08-18 15:19

你好!

是的。

26294018991 追问

2019-08-18 16:01

那8月份红冲,再开蓝字发票,申报只须按实际销项税额申报就是,红冲做一笔反收入

蒋飞老师 解答

2019-08-18 16:29

你好!

对的。

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