请问老师,单位租房,合同一年40000,预付半年20000。请问老师,做帐时,直接借:预付帐款 20000 贷:银行存款20000.摊销时:借:管理费用-房租3333.33 贷:预付帐款3333.33(摊销是租房当月就做吧?)那么,下半年房租还需要做帐务处理吗?如果做的话,如何做呢?
天使爱美丽
于2019-08-17 14:17 发布 1020次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论

可以的,必须计提的借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬,工资贷银行存款。
2022-04-14 16:25:00

你好不对,需要按这个截图做账,
2021-06-09 09:50:46

您好,您是支付房吗?应该借其他应收款贷银行存款
2020-07-15 13:42:12

看这个交易的内容是什么 如果是报销 就写报销款
2020-06-28 10:14:53

不能需要按这个截图去计提这个
2020-06-09 16:55:15
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