送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-08-16 18:26

您好,一般情况下,按固定资产处置处理。或者也可以让对方开具一张400万元的红字发票来入账也行。

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相关问题讨论
您好,一般情况下,按固定资产处置处理。或者也可以让对方开具一张400万元的红字发票来入账也行。
2019-08-16 18:26:23
你好, 已提折旧的固定资产退货走固定资产清理科目。 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 就把固定资产原值冲掉了。
2020-11-26 08:24:02
你好,第二个分录借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税 营业外收入。
2022-03-26 16:23:37
不对,折旧计提不能作为营业外收入,而且累计折旧也不能做营业外收入。正确的分录是:借:固定资产清理 贷:累计折旧 借:银行存款 贷:固定资产清理 。
2023-03-15 19:30:57
首先,你要确认已经计提折旧的资产是否与这些退款有关。如果有关,你可以使用凭证以货币资金的形式将负数发票转换为正数发票,然后再将收到的退款抵扣这些发票金额,最后登记应付款科目并把收到的现金存入账户中。
2023-03-15 14:41:55
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