送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-08-16 15:02

你好
借:应交税金—增值税(进项税额)
贷:应交税金—增值税(待抵扣进项税额)

正直的大侠 追问

2019-08-16 15:04

好的,谢谢

月月老师 解答

2019-08-16 15:10

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

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相关问题讨论
你好,加计抵扣的进项税额,你已经认证了吗,如果认证了 借:应交税金—增值税(进项税额) 嗲;营业外收入(或者其他收益)
2019-09-30 16:10:07
你留抵的在哪个科目放着呢,你把你公告截图一下
2019-03-19 17:11:58
你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
你好,进项大于销项可以不用做账务处理的。
2020-05-08 15:23:32
你好,分录是正确的。
2020-07-12 16:53:12
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