请问老师发工资是走应借:应付职工薪酬,货:银行存款/现金 然后再走借:管理费用等,货:银行存款。最后月尾结转费用吗?等于要走3步对吗?
阳光不羞
于2016-02-20 20:16 发布 889次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-02-20 21:01
刚开的餐饮,前面一直在装修,上月25号刚开张,现在才发12月和1月份的工资‘前面他们只记了银行流水帐,现在要怎样做,要把开张前的工资计到待摊费用里吗?现在要怎样做分录
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。
2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14

你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27

不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52

你好!这是福利费的会计分录
2019-07-13 11:23:44
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