老师,你好。请问上级单位给我预拨一笔钱,让我后半年支出的钱都从这笔钱中抵扣,跟我们说收到钱时做其他应付,支出做其他应收据实际报账金额对冲,请问实际做账的时候要怎么做?
迅速的小刺猬
于2019-08-15 10:21 发布 842次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

上级单位给预拨一笔钱,可以计入其他应付款,支出的时候冲掉就可以了
2019-08-15 10:22:58

您好,完工程度100%.约当量330,填一样的
2018-07-11 13:10:52

你好 你做一笔分录 借 其他应付款 17.5万 贷 其他应收款 17.5万
2019-07-04 15:03:05

你好,同一家公司建议挂一个往来科目,比如只挂其他应付款或其他应收款
2020-07-07 11:42:00

你好 年末的话其他应收款 股东或者员工借款的 需要还回来 不然户涉及个税。 其他应付款的话 有利息的借款。需要做账 支出利息的。
2020-01-09 19:31:55
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