我们公司是小规模的,我司6月份开了21. 5万元的普通发票给对方公司,现在对方公司要求把普票退给我司,需要重新开专票给他们,现在就是我想问一下,接下来要怎么办理发票冲红,原来交过税了可不可以退税,还需要办理那些税务方面的事情。
现代的冬天
于2019-08-14 17:25 发布 834次浏览

- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-08-14 17:27
你好,自己在开票系统开具红字发票的普票就好,重新开具专票,如果之前交了增值税,那么这次一笔红票金额一笔蓝字金额,刚好这个月不用交税,所以不存在退税问题
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对,这个普票部分是不用缴纳的。
2024-06-26 12:23:27

你好,自己在开票系统开具红字发票的普票就好,重新开具专票,如果之前交了增值税,那么这次一笔红票金额一笔蓝字金额,刚好这个月不用交税,所以不存在退税问题
2019-08-14 17:27:53

学员你好,合计超过45万就全部需要缴纳增值税
2021-10-27 18:52:34

开具的专用发票是需要纳税的。
比如说本季度我开了普票26万,开了专票3万,总共没超过30万,我要怎么申报税呢?
在代开发票填写代开专用发票不含税金额,第一行填写代开发票不含税金额
然后把普通发票不含税金额填写在小微企业免税销售额(公司类型填写)或者未达起征点销售额(个体户类型填写)栏次
2020-03-29 11:44:56

你好,要缴的,已经合计超过45万,
2021-07-13 11:33:59
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