请问老师,购买方已经抵扣的专票做冲红,有开了新的蓝字发票,现在进项税抵扣了的部分怎么做转出呢?对应的科目是什么?原凭证是 借 主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款

紫沫
于2019-08-13 15:51 发布 796次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-08-13 15:51
你好
借:成本费用
贷:应交税金-增值税(进项税额转出)
相关问题讨论
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
进项转出应该是贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-03-24 17:10:40
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
你好; 你要做待认证进项税; 而不是做待抵扣进项科目; ;其他都是对的
2022-07-12 17:24:37
你好,因为进项不可以抵扣了,就需要增加初始计入主营业务成本的金额
2017-12-07 15:12:01
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