送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-08-13 15:51

你好
借:成本费用
贷:应交税金-增值税(进项税额转出)

月月老师 解答

2019-08-13 15:51

你好
借:主营业务成本
贷:应交税金-增值税(进项税额转出)

紫沫 追问

2019-08-13 15:56

但是这样下来按红字冲回以后再做正常的分录成本就此原来的大了

月月老师 解答

2019-08-13 16:01

你好,先进项税额转出,然后整体冲红
借:主营业务成本 负数
贷:应付账款 负数

紫沫 追问

2019-08-13 16:03

这样也是可以的吗?

月月老师 解答

2019-08-13 16:04

你好,可以的,然后重新做篮字发票。

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相关问题讨论
肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
进项转出应该是贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
2019-03-24 17:10:40
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
 你好;    你要做待认证进项税; 而不是做待抵扣进项科目; ;其他都是对的  
2022-07-12 17:24:37
你好,因为进项不可以抵扣了,就需要增加初始计入主营业务成本的金额
2017-12-07 15:12:01
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