送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-13 14:54

你好  你要补做固定资产和折旧才好做固定资产清理分录的

笑点低的小笼包 追问

2019-08-13 14:56

当时是老总付的款,也没有发票合同之类的,是可以预估入账吗?

meizi老师 解答

2019-08-13 15:00

你好  有付款单给你截图入账就行  补做固定资产

笑点低的小笼包 追问

2019-08-13 15:01

大概有7年了,没办法找到付款截图,能有其他方法吗

meizi老师 解答

2019-08-13 15:03

你好 那你们写情况说明证明老板付款了这么多 预估一个金额  最好是有当时的市场价来预估就行

笑点低的小笼包 追问

2019-08-13 15:06

大概有40张办公桌这样,金额不小也可以这么处理吗

meizi老师 解答

2019-08-13 15:10

你好   到时你还是无法税前扣除 你的折旧额要调整 你多的话最好是让评估机构给你评估报告 按评估金额来做

笑点低的小笼包 追问

2019-08-13 15:11

预估入账的固定资产都不能税前扣除吗

meizi老师 解答

2019-08-13 15:13

是的  也是不能税前扣除的   需要有发票的

笑点低的小笼包 追问

2019-08-13 15:14

好的谢谢

meizi老师 解答

2019-08-13 15:14

不客气帮到你就好

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相关问题讨论
你好 你要补做固定资产和折旧才好做固定资产清理分录的
2019-08-13 14:54:46
借;管理费用——办公费 贷;库存现金等科目
2017-11-14 09:20:12
借,固定资产300 贷,银行存款100 长期应付款200
2020-01-10 23:36:03
根据不同的部门儿记录相关的费用就可以了。办公室的记录,管理费用。宿舍伙房纪录福利费。
2019-05-31 16:54:45
借,固定资产300 贷,银行存款100 长期应付款200
2020-01-10 23:35:21
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