送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2019-08-13 11:28

不可以这样哦,税控盘服务减免增值税的时候,才会有这笔分录。

追问

2019-08-13 11:35

老师,那请问您一下,我这个这个月没申报在账务上怎么处理呢

答疑陈园老师 解答

2019-08-13 12:04

账务上就不做这笔分录,什么时候准备抵减,什么时候做这笔分录

追问

2019-08-13 12:06

7月份已经做了这笔,那现在要冲销吗

追问

2019-08-13 12:06

7月已经结账了

答疑陈园老师 解答

2019-08-13 12:15

如果可以反结账,就反结账,删除这笔分录。不可以的话,就冲销。
9月申报8月的时候,准备抵减,可以在8月的凭证里做这笔分录。

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相关问题讨论
你好,最好是更正申报,你看下在电子税务局里面能更正吧?
2022-05-17 14:43:35
不可以这样哦,税控盘服务减免增值税的时候,才会有这笔分录。
2019-08-13 11:28:09
你好你这个对应这个申报表截图,附表4 减免表,主表截图
2021-06-03 15:25:16
处置未抵扣过进项的固定资产应按简易办法征收增值税,按不含税销售额的4%计算税额再减半缴纳。按增值税申报表的逻辑关系,纳税人在申报时应该在附表一第二部分简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细中填写销售额及按4%计算出的税额,再将销售额填入主表第5栏,将按4%计算出的税额填至主表21栏,将减免税额(按4%计算出的税额的50%)填至主表23栏。实际操作时,当主表19栏金额小于主表23栏的减免额时,会出现提示要求重新填写报表并不予通过。个人认为是程序编写错误,请查验。--------------------------.
2017-06-26 13:37:46
可以的,可以抵扣的
2022-02-11 09:57:23
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