送心意

小祝老师

职称初级会计师,中级会计师,经济师

2019-08-13 09:13

你好,进项税额是在你收到进项发票的时候做,不是在认证的时候做,这两个时间不一定是同步的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-13 09:17

那我7月份没有销售,但是进项发票已经勾选认证了,那做账怎么做,是直接做:应交税费-应交增值税-进项税额吗

小祝老师 解答

2019-08-13 09:18

同学,只勾选发票是不用做账的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-08-13 09:20

你怎么就听不懂我的意思呢,我勾选抵扣了,申报7月增值税时已经形成留抵了

小祝老师 解答

2019-08-13 09:26

你好,我之前说的很清楚了,这种情况不用做账,进项税额是在发票取得时做的,不是在认证的时候做的。

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相关问题讨论
你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美无缺。除此之外,应交税费应交增值税(转出未交增值税),借,应交税费未交增值税(转入未交增值税),贷,应交税费应交增值税(转入未交增值税),也是类似的原则。
2023-03-14 10:59:01
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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