送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-13 08:25

你好,不可以,应当做之前月份的补充申报
如果你把以前的加到这个月,就属于所属期错误的

쟁그랑 追问

2019-08-13 08:27

自己申报时加一起申报了,会有什么后果啊

邹刚得老师 解答

2019-08-13 08:28

你好,属于印花税所属期错误了

쟁그랑 追问

2019-08-13 08:30

那他们所属期错误是从何判断出来的呢?

邹刚得老师 解答

2019-08-13 08:32

你好,是根据印花税应税行为发生时间,你申报所属期来判断,看是否有错误

쟁그랑 追问

2019-08-13 08:35

所属期没错啊,只是金额大些

邹刚得老师 解答

2019-08-13 08:36

你好,,以前印花税一直零申报,现在想补报,把以前的数据加到这次申报的数据里面
根据这个描述,所属期就是推后了,而不是本来的所属期啊

쟁그랑 追问

2019-08-13 08:36

系统判定印花税应税行为发生是以什么数据为准

邹刚得老师 解答

2019-08-13 08:37

你好,以你合同签订情况,权利许可证照领取情况为依据 来判定

쟁그랑 追问

2019-08-13 08:39

有些没签合同的,这样申报数据不准确。

邹刚得老师 解答

2019-08-13 08:40

你好,没有签订合同的,就按印花税应税行为发生金额计算
比如购销合同,按实际购销含税金额计算就是了

쟁그랑 追问

2019-08-13 08:41

按开盘销售额来申报不是更好吗?对了采购合同也需要申报印花税税,是按时间的金额申报吗?

邹刚得老师 解答

2019-08-13 08:43

你好,有合同就应当按合同签订情况来申报
没有合同才按实际印花税应税行为发生情况来申报的

쟁그랑 追问

2019-08-13 08:43

印花税是按含税金额计算?

邹刚得老师 解答

2019-08-13 08:46

你好,是按合同含税金额计算的

쟁그랑 追问

2019-08-13 08:48

那要是签的不含税的呢?

邹刚得老师 解答

2019-08-13 08:51

你好,签订的是不含税金额,需要按含税计算印花税

쟁그랑 追问

2019-08-13 08:53

对了购进原材料都没有合同,也需要申报印花税税,是按实际的金额申报吗?还是按比例申报啊?也是含税金额吗

邹刚得老师 解答

2019-08-13 08:55

你好,没有合同需要按实际交易金额申报,是按含税金额计算的

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你好,发生了应税行为就需要申报
2016-12-08 11:42:22
印花税没有需要交的,也是需要进行零申报的,不然就是没有申报,可能税务会罚款处理
2018-08-12 12:00:59
你好,不可以,应当做之前月份的补充申报 如果你把以前的加到这个月,就属于所属期错误的
2019-08-13 08:25:48
您好,如果您不是按次申报的,那您没有发生业务也需要零申报。金额填写零申报就行了。
2022-10-19 10:27:55
你好,登录电子税务局,纳税申报,计税依据填写0就是了
2019-04-18 11:12:46
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